驻马店市食品药品监督管理局2016年度部门决算

驻马店市食品药品监督管理局2016年度部门决算

一、市食品药品监督管理局概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、市食品药品监督管理局2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、市食品药品监督管理局 2016 年度部门决算情况说明

四、名词解释

第一部分

市食品药品监督管理局概况

一、市食品药品监督管理局主要职责

(一)贯彻实施国家、省食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规、规章和政策、规划,组织拟订相关规范性文件和政策规划并监督实施;推动建立落实食品药品安全企业主体责任、各级政府负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度并组织实施,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实;建立并组织实施食品安全信息统一发布制度;参与制定食品安全风险监测计划,执行食品安全标准,根据食品安全风险监测计划参与食品安全风险监测工作。

(三)依法组织实施药品、医疗器械有关行政许可,监督实施国家药典等药品和医疗器械标准及分类管理制度。负责药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量安全监管;建立药品和化妆品不良反应、医疗器械不良事件监测体系并开展监测和处置工作。配合实施国家基本药物制度;监督实施中药饮片炮制规范;组织实施化妆品的监督管理;落实执业药师资格准入制度。

(四)负责制定食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施,组织查处重大违法行为。组织实施问题产品召回和处置制度。

(五)负责食品药品安全事故应急体系建设,组织、指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(六)负责制定全市食品药品安全科技发展规划并组织实施,推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(七)负责开展食品药品安全宣传、教育培训、交流与合作;推进诚信体系建设。

(八)分析掌握食品、药品、医疗器械、化妆品安全形势和存在问题,提出完善制度机制和改进工作的建议;指导县级食品药品监督管理工作。规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(九)承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督综合协调,推动健全协调联动机制;督促检查县级政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十)承办市政府交办的其他事项。

二、市食品药品监督管理局决算单位构成

市食品药品监督管理局部门算包括1局机关本级决算2所属事业单位决算。

1市食品药品监督管理局-机关

2市食品药品检验所

3、市食品安全监督管理支队

第二部分

市食品药品监督管理局2016年度部门决算表

收入支出决算总表

.

公开01

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

2125.56

一、一般公共服务支出

29

66.21

二、上级补助收入

2

三、国防支出

30

三、事业收入

3

四、公共安全支出

31

四、经营收入

4

五、教育支出

32

五、附属单位上缴收入

5

六、科学技术支出

33

六、其他收入

6

42.59

七、文化体育与传媒支出

34

7

八、社会保障和就业支出

35

317.79

8

九、医疗卫生与计划生育支出

36

1911.3

9

十、节能环保支出

37

10

十一、城乡社区支出

38

11

十二、农林水支出

39

12

十三、交通运输支出

40

13

十四、资源勘探信息等支出

41

14

十五、商业服务业等支出

42

15

十六、金融支出

43

16

十七、援助其他地区支出

44

17

十八、国土海洋气象等支出

45

18

十九、住房保障支出

46

5.59

19

二十、粮油物资储备支出

47

20

二十一、其他支出

48

28.5

21

二十二、债务还本支出

49

22

二十三、债务付息支出

50

23

51

本年收入合计

24

2168.15

本年支出合计

52

2329.39

 用事业基金弥补收支差额

25

 结余分配

53

 年初结转和结余

26

3029.05

 年末结转和结余

54

2867.81

27

55

总计

28

5197.2

总计

56

5197.2

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2168.15

2125.56

42.59

2101301

行政运行

66.21

66.21

2080501

归口管理的行政单位离退休

201.73

201.73

2080502

事业单位离退休

104.77

104.77

2100502

事业单位医疗

3.05

3.05

2100503

公务员医疗补助

2.17

2.17

2101001

行政运行

770.9

770.69

0.21

2101016

食品安全事务

89.63

89.63

2101050

事业运行

389.89

389.89

2101099

其他食品药品监管事务

491.83

491.83

2210201

住房公积金

5.59

5.59

2299901

其他支出

42.38

42.38

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2329.38

1464.2

865.18

2010301

行政运行

66.21

66.21

2080501

归口管理的行政单位离退休

201.73

201.73

2080502

事业单位离退休

103.92

103.92

2080801

死亡抚恤

12.14

12.14

2100409

重大公共卫生专项

25.57

25.57

2100502

事业单位医疗

3.05

3.05

2100503

公务员医疗补助

2.17

2.17

2101001

行政运行

630.81

630.81

2101002

一般行政管理事务支出

9.47

9.47

2101012

药品事务

78.84

78.84

2101014

化妆品事务

16.23

16.23

2101015

医疗器械事务

0.89

0.89

2101016

食品安全事务

77.64

65.63

12.01

2101050

事业运行

379.48

361.95

17.53

2101099

其他食品药品监管事务

687.14

687.14

2210201

住房公积金

5.59

5.59

2299901

其他支出

28.5

11

17.5

……

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表

公开04

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2125.56

一、一般公共服务支出

31

66.21

66.21

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

32

3

三、国防支出

33

4

四、公共安全支出

34

5

五、教育支出

35

6

六、科学技术支出

36

7

七、文化体育与传媒支出

37

8

八、社会保障和就业支出

38

317.79

317.79

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

1911

1911

10

十、节能环保支出

40

11

十一、城乡社区支出

41

12

十二、农林水支出

42

13

十三、交通运输支出

43

14

十四、资源勘探信息等支出

44

15

十五、商业服务业等支出

45

16

十六、金融支出

46

17

十七、援助其他地区支出

47

18

十八、国土海洋气象等支出

48

19

十九、住房保障支出

49

5.59

5.59

20

二十、粮油物资储备支出

50

21

二十一、其他支出

51

22

二十二、债务还本支出

52

23

二十三、债务付息支出

53

24

54

本年收入合计

25

2125.56

本年支出合计

55

2300.59

2300.59

 年初财政拨款结转和结余

26

1188.74

 年末财政拨款结转和结余

56

1013.71

1013.71

 一般公共预算财政拨款

27

1188.74

57

 政府性基金预算财政拨款

28

58

29

59

总计

30

3314.3

总计

60

3314.3

3314.3

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2300.59

1453

847.59

2010301

行政运行

66.21

66.21

2080501

归口管理的行政单位离退休

201.73

201.73

2080502

事业单位离退休

103.92

103.92

2080801

死亡抚恤

12.14

12.14

2100409

重大公共卫生专项

25.57

25.57

2100502

事业单位医疗

3.05

3.05

2100503

公务员医疗补助

2.17

2.17

2101001

行政运行

630.6

630.6

2101002

一般行政管理事务

9.38

9.38

2101012

药品事务

78.84

78.84

2101014

化妆品事务

16.23

16.23

2101015

医疗器械事务

0.89

0.89

2101016

食品安全事务

77.65

65.64

12.01

2101050

事业运行

379.48

361.95

17.53

2101099

其他食品药品监管事务

687.14

687.14

2210201

住房公积金

5.59

5.59

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

787.67

302

商品和服务支出

64.57

30101

基本工资

265.22

30201

办公费

3.75

30102

津贴补贴

336.49

30202

印刷费

30103

奖金

30203

咨询费

30104

其他社会保障缴费

27.19

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

30107

绩效工资

139.89

30206

电费

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

3.12

30207

邮电费

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

36.93

30199

其他工资福利支出

15.76

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

600.76

30211

差旅费

1.89

30301

离休费

38.79

30212

因公出国()费用

30302

退休费

241.06

30213

维修()

1.15

30303

退职()

30214

租赁费

30304

抚恤金

12.14

30215

会议费

30305

生活补助

1.34

30216

培训费

30306

救济费

30217

公务接待费

3.94

30307

医疗费

57.23

30218

专用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

30309

奖励金

183

30225

专用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

0.8

30311

住房公积金

67.2

30227

委托业务费

1.15

30312

提租补贴

30228

工会经费

5.36

30313

购房补贴

30229

福利费

9.6

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

30224

被装购置费

30225

专用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

52.42

4.6

42.59

42.59

5.23

41.82

4.6

33.17

33.17

4.05

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

207

文化体育与传媒支出

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

2070701

资助国产影片放映

2070702

资助城市影院

2070703

资助少数民族电影译制

2070799

其他国家电影事业发展专项资金支出

208

社会保障和就业支出

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

……

……

……